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发文机关: 江山市招商投资促进中心 成文日期: 2024-09-04

江山市招商投资促进中心2023年度单位决算

发布日期:2024-09-04 浏览次数: 信息来源:市招商投资促进中心

目录

一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表(分单位)

2023年度收入决算表(分科目)

2023年度支出决算表(分单位)

2023年度支出决算表(分科目)

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

(一)单位职责

1.贯彻执行国家、省、市有关招商引资工作的方针政策和法律、法规;牵头拟定全市招商引资工作发展规划和年度计划,并组织实施。
    2.负责全市招商引资工作的组织、协调、督查和考核。负责全市招商引资成果的汇总统计、发布通报和上报工作。
    3.牵头全市性综合招商引资活动的策划筹备,参与市重大招商引资项目的洽谈。
    4.参与制定全市招商引资政策意见,会同有关部门对招商引资政策的兑现落实情况进行督查。参与制订全市产业政策。负责全市重点产业、新兴产业投资促进趋势研究,并提出相关对策建议。
    5.负责全市招商引资重点项目的谋划、储备和推介。负责投资环境、招商政策发布工作。负责招商引资信息的收集、研判和信息化平台建设工作。建立招商项目库及重点客商名录库、工作网络。
    6.负责对招商引资项目、招商引资企业的跟踪、服务,会同有关部门做好项目推进工作。
    7.负责我市专业招商员队伍的管理,开展产业招商工作。
    8.负责我市异地江山商会招商工作。
    9.负责外地来江投资企业“创业绿卡”的审核,以及招商引资企业主子女入学申报审核工作。
    10.完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、招商服务科、综合业务科、项目推进科等4个科室。核定编制15名,实有在职人员13人、退休人员5人、编外用工3人。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位:江山市招商投资促进中心


金额单位:万元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次


1

栏   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,149.53

一、一般公共服务支出

32

1,059.32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

4.17

八、社会保障和就业支出

39

43.58


9


九、卫生健康支出

40

10.14


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

36.49


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,153.70

本年支出合计

58

1,149.53

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

5.98

年末结转和结余

60

10.14


30



61


总   计

31

1,159.67

总   计

62

1,159.67

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表(分单位)

公开02表

单位:江山市招商投资促进中心


金额单位:万元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,153.70

1,149.53

0.00

0.00

0.00

0.00

4.17

江山市招商投资促进中心

1,153.70

1,149.53

0.00

0.00

0.00

0.00

4.17

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表(分科目)

公开03表

单位:江山市招商投资促进中心


金额单位:万元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,153.70

1,149.53

0.00

0.00

0.00

0.00

4.17

201

一般公共服务支出

1,063.48

1,059.32

0.00

0.00

0.00

0.00

4.17

20113

商贸事务

1,048.80

1,044.63

0.00

0.00

0.00

0.00

4.17

2011301

行政运行

295.94

291.78

0.00

0.00

0.00

0.00

4.17

2011308

招商引资

731.95

731.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

20.90

20.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

14.69

14.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

14.69

14.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

43.58

43.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

43.58

43.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.76

26.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.38

13.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.14

10.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.14

10.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

10.14

10.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

36.49

36.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

36.49

36.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

36.49

36.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表(分单位)

公开04表

单位:江山市招商投资促进中心


金额单位:万元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,149.53

396.68

752.85

0.00

0.00

0.00

江山市招商投资促进中心

1,149.53

396.68

752.85

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表(分科目)

公开05表

单位:江山市招商投资促进中心


金额单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

1,149.53

396.68

752.85

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,059.32

306.46

752.85

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1,044.63

291.78

752.85

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

291.78

291.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

731.95

0.00

731.95

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

20.90

0.00

20.90

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

14.69

14.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

14.69

14.69

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

43.58

43.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

43.58

43.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.76

26.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.38

13.38

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.14

10.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.14

10.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

10.14

10.14

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

36.49

36.49

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

36.49

36.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

36.49

36.49

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位:江山市招商投资促进中心


金额单位:万元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,149.53

一、一般公共服务支出

33

1,059.32

1,059.32

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

43.58

43.58

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

10.14

10.14

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

36.49

36.49

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,149.53

本年支出合计

59

1,149.53

1,149.53

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总   计

32

1,149.53

总   计

64

1,149.53

1,149.53

0.00

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位:江山市招商投资促进中心


金额单位:万元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,149.53

396.68

752.85

201

一般公共服务支出

1,059.32

306.46

752.85

20113

商贸事务

1,044.63

291.78

752.85

2011301

行政运行

291.78

291.78

0.00

2011308

招商引资

731.95

0.00

731.95

2011399

其他商贸事务支出

20.90

0.00

20.90

20199

其他一般公共服务支出

14.69

14.69

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

14.69

14.69

0.00

208

社会保障和就业支出

43.58

43.58

0.00

20805

行政事业单位养老支出

43.58

43.58

0.00

2080501

行政单位离退休

3.43

3.43

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.76

26.76

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.38

13.38

0.00

210

卫生健康支出

10.14

10.14

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.14

10.14

0.00

2101101

行政单位医疗

10.14

10.14

0.00

221

住房保障支出

36.49

36.49

0.00

22102

住房改革支出

36.49

36.49

0.00

2210201

住房公积金

36.49

36.49

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位:江山市招商投资促进中心


金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

352.74

302

商品和服务支出

42.13

30703

国内债务发行费用

0.00

30101

基本工资

50.09

30201

办公费

1.98

30704

国外债务发行费用

0.00

30102

津贴补贴

54.37

30202

印刷费

0.00

310

资本性支出

0.00

30103

奖金

98.67

30203

咨询费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30107

绩效工资

4.69

30205

水费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.76

30206

电费

0.96

31005

基础设施建设

0.00

30109

职业年金缴费

13.38

30207

邮电费

1.00

31006

大型修缮

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

10.88

30208

取暖费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.07

31008

物资储备

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.26

30211

差旅费

1.92

31009

土地补偿

0.00

30113

住房公积金

40.96

30212

因公出国(境)费用

0.00

31010

安置补助

0.00

30114

医疗费

8.63

30213

维修(护)费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

43.04

30214

租赁费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.81

30215

会议费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30305

生活补助

1.81

30225

专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.33

31201

资本金注入

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2.97

31204

费用补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

11.07

31205

利息补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

8.73

399

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

13.11

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39909

经常性赠与

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00










人员经费合计

354.55

公用经费合计

42.13

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位:江山市招商投资促进中心


金额单位:万元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位:江山市招商投资促进中心


金额单位:万元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位:江山市招商投资促进中心


金额单位:万元

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

14.81

14.81

1.因公出国(境)费用

0.82

0.82

2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

3.公务接待费

13.99

13.99

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1159.67万元,支出总计1159.67万元,与2022年度相比,各增加279.28万元,增长31.72%,主要原因是:2023年新能源新材料产业招商大会召开。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1153.70万元;包括财政拨款收入1149.53万元(其中,一般公共预算1149.53万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.64%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入4.17万元,占收入合计0.36%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1149.53万元,其中基本支出396.68万元,占34.51%;项目支出752.85万元,占65.49%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1149.53万元,支出总计1149.53万元,与2022年相比,各增加275.12万元,增长31.46%。主要原因是2023年新能源新材料产业招商大会召开。财政拨款支出年初预算数1220.03万元,完成年初预算的94.22%,主要原因是加强对招商考察洽谈经费、驻外招商工作经费、新能源新材料产业招商大会经费支出管理。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1149.53万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加275.12万元,增长31.46%。主要原因是:2023年新能源新材料产业招商大会召开。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1149.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1059.32万元,占92.15%;社会保障和就业支出(类)43.58万元,占3.79%;卫生健康支出(类)10.14万元,占0.88%;住房保障支出(类)36.49万元,占3.18%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1220.03万元,支出决算为1149.53万元,完成年初预算的94.22%,主要原因是:加强对招商考察洽谈经费、驻外招商工作经费、新能源新材料产业招商大会经费支出管理。

其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算数为298.32万元,支出决算数为291.78万元,完成年初预算的97.81%,决算数小于预算数的主要原因加强对人员类经费和日常公用经费支出管理。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算数为800.00万元,支出决算数为731.95万元,完成年初预算的91.49%,决算数小于预算数的主要原因加强对招商考察洽谈经费、驻外招商工作经费、新能源新材料产业招商大会经费支出管理。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算数为25.00万元,支出决算数为20.90万元,完成年初预算的83.62%,决算数小于预算数的主要原因档案数字化经费、山海协作工作经费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为5.27万元,支出决算数为3.43万元,完成年初预算的65.12%,决算数小于预算数的主要原因医疗费补助减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为28.00万元,支出决算数为26.76万元,完成年初预算的95.59%,决算数小于预算数的主要原因人员变动,其中退休1名。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为14.00万元,支出决算数为13.38万元,完成年初预算的95.59%,决算数小于预算数的主要原因人员变动,其中退休1名。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为12.79万元,支出决算数为10.14万元,完成年初预算的79.28%,决算数小于预算数的主要原因人员变动,其中退休1名。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为36.65万元,支出决算数为36.49万元,完成年初预算的99.57%,决算数小于预算数的主要原因人员变动,其中退休1名。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为14.69万元,决算数大于预算数的主要原因用于工资奖金津贴、住房公积金、生活补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出396.68万元,其中:

人员经费354.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费42.13万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.81万元,支出决算为14.81万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按预算数,控制三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.82万元,占5.55%,与2022年度相比,增加0.82万元,主要原因是年初未安排因公出境费用,临时出差香港;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是年初未安排预算,未发生相关支出;公务接待费支出决算为13.99万元,占94.45%,与2022年度相比,减少1.77万元,下降11.21%,主要原因是加强经费支出管理,带客商回江考察的批次减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.82万元,支出决算为0.82万元,完成全年预算的100.00%。主要用于预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、出差补贴等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算数,支付相关支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个;累计1人次。开支内容包括:住宿费、国际旅费、出差补贴等。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是年初未安排预算,未发生相关支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是年初未安排预算,未发生相关支出 。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是年初未安排预算,未发生相关支出。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为13.99万元,支出决算为13.99万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待107批次,累计1266人次。主要用于接待来江考察项目客商等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算数,控制接待支出。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出13.99万元,主要用于接待来江考察项目客商的支出,接待107批次,累计1266人次。

(十)机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为49.98万元,支出决算为42.13万元,完成年初预算的84.29%,决算数小于预算数的主要原因控制日常公用经费支出;比2022年度增长4.77万元,增长12.78%,主要原因是日常公用经费增加。 

(十一)政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额353.08万元,其中:政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出348.28万元。授予中小企业合同金额353.08万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额353.08万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,江山市招商投资促进中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,江山市招商投资促进中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金752.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“招商考察洽谈经费”“档案数字化”等2个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出74.38万元,从评价情况来看,基本完成年初设定的绩效目标,项目实施情况良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

江山市招商投资促进中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,招商考察洽谈经费项目和档案数字化项目绩效自评具体情况如下:

招商考察洽谈经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为59.99万元,执行数为59.76万元,完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况:一是按要求完成每月至少2次以上外出招商;二是完成一年至少2次以上宣传推介。发现的问题及原因:一是外出招商力度还不够;二是对外推介江山招商环境有待提高。下一步改进措施:一是加强外出招商力度;二是加强对外宣传江山招商政策的力度。

项目支出绩效自评表

(2023年度项目)

项目名称

招商考察洽谈经费

项目负责人及电话

郑建峰1*******2

主管部门

江山市招商投资促进中心

实施单位

江山市招商投资促进中心

资金情况

(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

59.99

59.76

10

99.62%

9.96

其中:本年财政拨款

59.99

59.76

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

完成投资招商考察50次

已按要求完成

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

(50分)

数量指标

出差率

50

≥2次/月

完成≥2次/月出差

50














质量指标



















时效指标



















成本指标



















……







(30分)

经济效益

指标

宣传推介

40

≥2次

完成≥2次宣传推介

40














社会效益

指标



















生态效益

指标



















可持续影响指标



















……







满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标



















……







总分

100

自评得分

99.96


注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

档案数字化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.75分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元,执行数为14.62万元,完成预算的97.47%。项目绩效目标完成情况:一是按要求完成档案归集量达到80%以上;二是更加有效使用档案,使用率达到80%以上。发现的问题及原因:需要更加有效使用档案。下一步改进措施:强化对档案的归集和使用效率。

项目支出绩效自评表

(2023年度项目)

项目名称

档案数字化

项目负责人及电话

俞明建1*******7

主管部门

江山市招商投资促进中心

实施单位

江山市招商投资促进中心

资金情况

(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

15

14.62

10

97.47%

9.75

其中:本年财政拨款

15

14.62

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

档案完成归集

档案已完成归集

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

(50分)

数量指标

档案归集量

50

≧80%

归集量达80%以上

50














质量指标



















时效指标



















成本指标



















……







(30分)

经济效益

指标

档案使用率

40

≧80%

使用率达到80%以上

40














社会效益

指标



















生态效益

指标



















可持续影响指标



















……







满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标



















……







总分

100

自评得分

99.75


注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
    19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出★(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、附件





2023年单位项目支出绩效自评结果清单

序号

单位

项目名称

自评结果

1

江山市招商投资促进中心(本级)

招商考察洽谈经费

2

江山市招商投资促进中心(本级)

山海协作工作经费

3

江山市招商投资促进中心(本级)

新能源新材料产业招商大会

4

江山市招商投资促进中心(本级)

档案数字化

5

江山市招商投资促进中心(本级)

产业招商工作经费