索引号: | 12330881002630137E/2021-141738 | 主题分类: | 卫生、体育、医保/体育 |
发文机关: | 市体育局 | 成文日期: | 2021-11-17 |
根据《浙江省审计条例》等法规文件规定,现将江山市体育局2020年度预算执行情况审计问题整改情况公告如下:
一、关于“社会化租车相关制度不完善”的问题
我局根据审计意见,直面问题,加大对租车相关制度的学习,先后组织学习《关于印发<江山市公务用车制度改革总体方案>和<江山市机关公务用车制度改革实施方案>的通知》、《关于做好2020-2021年度公务出行车辆租赁定点服务采购工作的通知》等,严格执行相关制度,建立健全租车审批程序,并规范执行。
二、关于“费用结算不准确”的问题
按照审计指出问题,收回多结算的租车费用1660.12元并及时上缴国库。同时指定专人负责用车审核、报销等工作,杜绝费用结算不准确等问题的发生。
三、关于“用车程序不规范”的问题
针对存在费用结算票据未能完整、准确反映租车事由和用车情况的问题,进一步完善租车程序的基础上,要求各租车使用人员据实填写用车任务、乘车人员姓名等,并强化内部检查工作,完善用车程序。
江山市体育局
2021年11月15日