| 索引号: | 11330881002630970D/2025-166778 | 主题分类: | 财政,审计 |
| 发文机关: | 市经济和信息化局 | 成文日期: | 2025-09-08 |
(一)单位职责
1.拟订经济和信息化相关规范性文件。拟定并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。
2.监测分析全市经济运行态势,组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施,协调解决经济运行中的重大问题。
3.贯彻实施新型工业化发展战略,统筹推进工业强市建设。组织拟订并实施工业经济发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。
4.负责工业投资管理,牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业,改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向,按规定承担有关政府产业主题基金工作。
5.指导推进工业和信息化领域技术创新,推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造,推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。
6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域资源综合利用政策,指导工业节能。组织协调绿色制造相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策,指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设,推动工业设计产业发展。
8.统筹推进数字经济和产业发展、软件和信息服务行业管理,统筹信息基础设施发展建设。组织推进通信网、广播电视网、计算机网等"多网"融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。
9.负责工业和信息化行业管理,推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化,培育和发展门业(家居)、装备制造、健康生活、消防应急、新材料、新能源等产业。负责新型墙体材料发展相关工作。
10.培育发展大企业大集团,行业龙头企业和单打冠军企业。牵头推进企业减负降本,组织协调服务工业企业的重大活动。指导现代企业制度建设,推动企业完善治理结构和创新管理。
11.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调,组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设,指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务,开展中小企业梯度培育。
12.按照分工承担全市工业园区、乡镇工业功能区的有关管理工作,推进产业集群发展。负责全市工业项目决策咨询服务工作。
13.负责国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作、粮食和物资储备等商务职责。起草有关商务、粮食和物资储备的相关规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略。开拓国内外市场,推动内外贸融合。制定商务、粮食和物资储备大数据发展计划。
14.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划,推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。
15.负责商务领域消费促进工作,培育消费促进平台。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划,负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。
16.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格,并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。配合有关部门指导做好重点商贸服务行业(限上非星级宾馆、饭店和大型商超、电商企业)的安全生产监督管理工作。
17.负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。
18.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式,加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。
19.负责进出口管理和促进工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项管理。
20.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放,推进国际服务贸易发展,推动服务贸易交流合作平台建设。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。
21.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全市贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作
22.负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务。
23.协助本市省级经济开发区管理。综合协调、指导本市省级经济开发区以及纳入省级经济开发区管理序列的开放平台。
24.负责对外投资和经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业(金融企业除外)境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。承担多双边援助和对外援助工作。指导境外投资合作项目安全管理。
25.负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来和合作。按照授权组织承办因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等事宜。牵头组织境内外重大经贸交流活动。
26.研究提出全市重要物资储备规划,县级储备品种目录建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。
27.制定全市粮食流通行业发展规划、政策,组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。
28.管理全市粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备,负责全市粮食流通行业管理,负责县级储备粮棉肉糖行政管理。会同有关部门研究提出县级储备粮规模、总体布局和动用建议并组织实施。落实储备任务,做好地方储备粮管理工作。做好全市粮食供需平衡调查统计工作。指导协调政府"订单粮食"等政策性粮食购销和粮食产销合作。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警,承担全市粮食流通市场调控的具体工作。协同有关部门管理市粮食风险基金。承担粮食安全相关工作,牵头组织落实粮食安全目标责任制考核工作。管理市粮食收储有限责任公司。
29.根据全市储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。
30.负责对管理的粮食和物资储备政策落实情况进行监督检查。
31.负责全市粮食和物资储备统计工作。
32.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,江山市经济和信息化局(汇总)部门决算包括:经信局机构设置增加3个:局本级,所属全额拨款事业单位5个,为江山市散装水泥发展中心(参公单位)、江山市中小企业发展服务中心、江山市智能制造推进中心、江山市电商发展服务中心、中国国际贸易促进委员会浙江省江山支会秘书处。江山市经信局内设办公室、产业科、企业科、投资科、行业科、智造科、项目管理科、数字经济科、流通科、商贸科、外贸科、人事科、电商发展服务中心、散装水泥发展中心及粮食物资科等15个科室。人员情况,包括当年变动情况及原因。经信局核定编制52名(行政编制27名,参公编制5名,事业编制20名),实有行政在职人员27人,参公5人,离休人员2人,退休人员70人,编外用工4人。江山市中小企业发展服务中心预算核定编制10名,实有在职8人,离休0人,退休14人,编外用工1人。江山市智能制造推进中心预算核定编制3名,实有在职2人,离休0人,退休0人,编外用工0人。江山市电商发展服务中心预算核定编制5名,实有在职5人,离休0人,退休0人,编外用工0人。中国国际贸易促进委员会浙江省江山支会秘书处预算核定编制2名,实有在职2人,离休0人,退休0人,编外用工0人。2024年经信局人员与年初预算相比较变动原因:2024年4月机构改革,原商务局机关及下属3家事业(参公)单位在职及离退休人员划转至经信局(公务员13人,参公5人,事业7人,离休1人,退休27人),且2024年9月新录用公务员1人,事业干部2人;经信局机关4月退休1人;中小企业发展中心2024年1月退休1人。
|
公开01表 |
||
|
单位:江山市经济和信息化局 |
单位:万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
31,852.92 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,176.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4,938.93 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
20,850.56 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
477.51 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
89.11 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
284.39 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
7,221.58 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
2,697.72 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
146.50 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
847.69 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
3,000.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
36,791.85 |
本年支出合计 |
58 |
36,791.85 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
989.11 |
年末结转和结余 |
60 |
989.11 |
|
30 |
61 |
||||
|
总 计 |
31 |
37,780.96 |
总 计 |
62 |
37,780.96 |
|
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
公开02表 |
||
|
单位:江山市经济和信息化局 |
单位:万元 |
|
|
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
36,791.85 |
36,791.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
江山市经济和信息化局 |
36,791.85 |
36,791.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
|||||||
|
公开03表 |
||
|
单位:江山市经济和信息化局 |
单位:万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
36,791.85 |
36,791.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,176.79 |
1,176.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1,176.79 |
1,176.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
555.22 |
555.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
62.98 |
62.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
558.59 |
558.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
20,850.56 |
20,850.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
20,850.56 |
20,850.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
20,850.56 |
20,850.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
477.51 |
477.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
331.75 |
331.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
180.75 |
180.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.67 |
100.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.33 |
50.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
73.84 |
73.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
73.84 |
73.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
71.91 |
71.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
71.91 |
71.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
89.11 |
89.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.11 |
89.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74.33 |
74.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
284.39 |
284.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
284.39 |
284.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
284.39 |
284.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7,221.58 |
7,221.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21502 |
制造业 |
773.58 |
773.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
773.58 |
773.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
4,383.36 |
4,383.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150501 |
行政运行 |
635.62 |
635.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
194.84 |
194.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150517 |
产业发展 |
3,467.47 |
3,467.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
410.10 |
410.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
410.10 |
410.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
1,654.55 |
1,654.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159802 |
制造业 |
1,654.55 |
1,654.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,697.72 |
2,697.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
2,583.26 |
2,583.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
2,583.26 |
2,583.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
114.46 |
114.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
114.46 |
114.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
146.50 |
146.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
146.50 |
146.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
146.50 |
146.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
847.69 |
847.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
827.69 |
827.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
27.69 |
27.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22205 |
重要商品储备 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220503 |
肉类储备 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
||||||||||
|
公开04表 |
||
|
单位:江山市经济和信息化局 |
单位:万元 |
|
|
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
36,791.85 |
1,903.96 |
34,887.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
江山市经济和信息化局 |
36,791.85 |
1,903.96 |
34,887.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
||||||
|
公开05表 |
||
|
单位:江山市经济和信息化局 |
单位:万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
36,791.85 |
1,903.96 |
34,887.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,176.79 |
555.22 |
621.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1,176.79 |
555.22 |
621.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
555.22 |
555.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
62.98 |
0.00 |
62.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
558.59 |
0.00 |
558.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
20,850.56 |
0.00 |
20,850.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
20,850.56 |
0.00 |
20,850.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
20,850.56 |
0.00 |
20,850.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
477.51 |
477.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
331.75 |
331.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
180.75 |
180.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.67 |
100.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.33 |
50.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
73.84 |
73.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
73.84 |
73.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
71.91 |
71.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
71.91 |
71.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
89.11 |
89.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.11 |
89.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74.33 |
74.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
284.39 |
0.00 |
284.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
284.39 |
0.00 |
284.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
284.39 |
0.00 |
284.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7,221.58 |
635.62 |
6,585.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21502 |
制造业 |
773.58 |
0.00 |
773.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
773.58 |
0.00 |
773.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
4,383.36 |
635.62 |
3,747.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150501 |
行政运行 |
635.62 |
635.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
194.84 |
0.00 |
194.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150517 |
产业发展 |
3,467.47 |
0.00 |
3,467.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
85.42 |
0.00 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
410.10 |
0.00 |
410.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
410.10 |
0.00 |
410.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
1,654.55 |
0.00 |
1,654.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159802 |
制造业 |
1,654.55 |
0.00 |
1,654.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,697.72 |
0.00 |
2,697.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
2,583.26 |
0.00 |
2,583.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
2,583.26 |
0.00 |
2,583.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
114.46 |
0.00 |
114.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
114.46 |
0.00 |
114.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
146.50 |
146.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
146.50 |
146.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
146.50 |
146.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
847.69 |
0.00 |
847.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
827.69 |
0.00 |
827.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
27.69 |
0.00 |
27.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22205 |
重要商品储备 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220503 |
肉类储备 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
公开06表 |
||
|
单位:江山市经济和信息化局 |
单位:万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
31,852.92 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,176.79 |
1,176.79 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4,938.93 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
20,850.56 |
20,850.56 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
477.51 |
477.51 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
89.11 |
89.11 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
284.39 |
0.00 |
284.39 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
7,221.58 |
5,567.03 |
1,654.55 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
2,697.72 |
2,697.72 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
146.50 |
146.50 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
847.69 |
847.69 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
36,791.85 |
本年支出合计 |
59 |
36,791.85 |
31,852.92 |
4,938.93 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总 计 |
32 |
36,791.85 |
总 计 |
64 |
36,791.85 |
31,852.92 |
4,938.93 |
0.00 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
公开07表 |
||
|
单位:江山市经济和信息化局 |
单位:万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
31,852.92 |
1,903.96 |
29,948.96 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,176.79 |
555.22 |
621.57 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1,176.79 |
555.22 |
621.57 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
555.22 |
555.22 |
0.00 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
62.98 |
0.00 |
62.98 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
558.59 |
0.00 |
558.59 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
20,850.56 |
0.00 |
20,850.56 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
20,850.56 |
0.00 |
20,850.56 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
20,850.56 |
0.00 |
20,850.56 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
477.51 |
477.51 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
331.75 |
331.75 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
180.75 |
180.75 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.67 |
100.67 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.33 |
50.33 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
73.84 |
73.84 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
73.84 |
73.84 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
71.91 |
71.91 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
71.91 |
71.91 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
89.11 |
89.11 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.11 |
89.11 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74.33 |
74.33 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5,567.03 |
635.62 |
4,931.42 |
||
|
21502 |
制造业 |
773.58 |
0.00 |
773.58 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
773.58 |
0.00 |
773.58 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
4,383.36 |
635.62 |
3,747.74 |
||
|
2150501 |
行政运行 |
635.62 |
635.62 |
0.00 |
||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
194.84 |
0.00 |
194.84 |
||
|
2150517 |
产业发展 |
3,467.47 |
0.00 |
3,467.47 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
85.42 |
0.00 |
85.42 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
410.10 |
0.00 |
410.10 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
410.10 |
0.00 |
410.10 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,697.72 |
0.00 |
2,697.72 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
2,583.26 |
0.00 |
2,583.26 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
2,583.26 |
0.00 |
2,583.26 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
114.46 |
0.00 |
114.46 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
114.46 |
0.00 |
114.46 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
146.50 |
146.50 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
146.50 |
146.50 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
146.50 |
146.50 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
847.69 |
0.00 |
847.69 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
827.69 |
0.00 |
827.69 |
||
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
27.69 |
0.00 |
27.69 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
||
|
22205 |
重要商品储备 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
2220503 |
肉类储备 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
公开08表 |
||
|
单位:江山市经济和信息化局 |
单位:万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,425.46 |
302 |
商品和服务支出 |
265.46 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
223.26 |
30201 |
办公费 |
29.80 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
163.68 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
9.88 |
|
30103 |
奖金 |
370.49 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
9.88 |
|
30107 |
绩效工资 |
77.16 |
30205 |
水费 |
0.24 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.67 |
30206 |
电费 |
2.12 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.33 |
30207 |
邮电费 |
5.90 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
141.98 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.04 |
30209 |
物业管理费 |
2.94 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.98 |
30211 |
差旅费 |
1.36 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
146.50 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
6.03 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
127.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
203.15 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
57.13 |
30216 |
培训费 |
0.90 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.44 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
88.78 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
30.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.30 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
25.90 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.63 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
30229 |
福利费 |
63.09 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
30.51 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.07 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
103.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,628.61 |
公用经费合计 |
275.35 |
|||||
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
公开09表 |
||
|
单位:江山市经济和信息化局 |
单位:万元 |
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
4,938.93 |
4,938.93 |
0.00 |
4,938.93 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
284.39 |
284.39 |
0.00 |
284.39 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
284.39 |
284.39 |
0.00 |
284.39 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
284.39 |
284.39 |
0.00 |
284.39 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
1,654.55 |
1,654.55 |
0.00 |
1,654.55 |
0.00 |
||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.00 |
1,654.55 |
1,654.55 |
0.00 |
1,654.55 |
0.00 |
||
|
2159802 |
制造业 |
0.00 |
1,654.55 |
1,654.55 |
0.00 |
1,654.55 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
公开10表 |
||
|
单位:江山市经济和信息化局 |
单位:万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
|
公开11表 |
||
|
单位:江山市经济和信息化局 |
单位:万元 |
|
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
"三公"经费支出合计 |
13.37 |
13.37 |
|
1.因公出国(境)费用 |
6.03 |
6.03 |
|
2.公务用车购置及运行维护费小计 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
7.34 |
7.34 |
|
注:本表反映本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中:预算数为"三公"经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
||
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计37780.96万元,支出总计37780.96万元。与2023年度相比,各增加16108.70万元,增长74.33%,主要原因是机构改革,商务局数据并入经信局数据。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计36791.85万元,包括:财政拨款收入36791.85万元(其中:一般公共预算31852.92万元,政府性基金预算4938.93万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计36791.85万元,其中:基本支出1903.96万元,占5.17%;项目支出34887.89万元,占94.83%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计36791.85万元,支出总计36791.85万元,与2023年相比,各增加15195.18万元,增长70.36%,主要原因是机构改革,商务局数据并入经信局数据。
财政拨款支出年初预算数35704.37万元,完成年初预算的103.05%,主要原因是增加政府性基金共4938.93万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出31852.92万元,占本年支出合计的86.58%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加10256.25万元,增长47.49%,主要原因是机构改革,商务局数据并入经信局数据。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出31852.92万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出1176.79万元,占3.69%。科学技术支出(类)支出20850.56万元,占65.46%。社会保障和就业支出(类)支出477.51万元,占1.50%。卫生健康支出(类)支出89.11万元,占0.28%。资源勘探工业信息等支出(类)支出5567.03万元,占17.48%。商业服务业等支出(类)支出2697.72万元,占8.47%。住房保障支出(类)支出146.50万元,占0.46%。粮油物资储备支出(类)支出847.69万元,占2.66%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35704.37万元,支出决算为31852.92万元,完成年初预算的89.21%,主要原因是部分政策兑现需次年进行兑现。其中:
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为634.88万元,支出决算为555.22万元,完成年初预算的87.45%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,经费支出减少。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为65.00万元,支出决算为62.98万元,完成年初预算的96.89%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,经费支出减少。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为100.00万元,支出决算为558.59万元,完成年初预算的558.59%,决算数大于预算数的主要原因是追加促消费活动资金492.2万元。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为23900.00万元,支出决算为20850.56万元,完成年初预算的87.24%,决算数小于预算数的主要原因是部分政策兑现需次年进行兑现。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为201.46万元,支出决算为180.75万元,完成年初预算的89.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,经费支出减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为110.81万元,支出决算为100.67万元,完成年初预算的90.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,养老保险缴费支出减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为55.41万元,支出决算为50.33万元,完成年初预算的90.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,职业年金支出减少。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为73.84万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤预算。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为71.91万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗补缴预算经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为75.51万元,支出决算为74.33万元,完成年初预算的98.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,医疗费支出减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为21.46万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的68.86%,决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动,医疗费支出减少。
资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为773.58万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加两笔两新省补资金,分别为浙财建(2024)132号关于支持大规模设备更新和消费品以旧换新(第一批)264.58万元和下达2024年"两新"超额使用省补资金509万元。
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)年初预算为599.63万元,支出决算为635.62万元,完成年初预算的106.00%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,商务局并入经信局,过渡时经费使用经信局经费支付。
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)年初预算为225.00万元,支出决算为194.84万元,完成年初预算的86.60%,决算数小于预算数的主要原因是预算数的主要原因是人员变动,经费支出减少。
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)年初预算为5421.95万元,支出决算为3467.47万元,完成年初预算的63.95%,决算数小于预算数的主要原因是部分政策兑现需次年进行兑现。
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算为150.50万元,支出决算为85.42万元,完成年初预算的56.76%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度工业大会主办单位变更,导致会议费用减少。
资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为205.00万元,支出决算为410.10万元,完成年初预算的200.05%,决算数大于预算数的主要原因是省补资金下达增加。
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为2513.00万元,支出决算为2583.26万元,完成年初预算的102.80%,决算数大于预算数的主要原因是省补资金下达增加。
商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)年初预算为103.00万元,支出决算为114.46万元,完成年初预算的111.12%,决算数大于预算数的主要原因是省补资金下达增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为161.76万元,支出决算为146.50万元,完成年初预算的90.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,公积金支出减少。
粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为40.00万元,支出决算为27.69万元,完成年初预算的69.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,经费支出减少。
粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)年初预算为1100.00万元,支出决算为800.00万元,完成年初预算的72.73%,决算数小于预算数的主要原因是年中预算追减。
粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是与预算持平。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1903.96万元,其中:
人员经费1628.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费275.35万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4938.93万元,占本年支出合计的13.42%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4938.93万元,增长100%,主要原因是与预算持平。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4938.93万元,主要用于以下方面:
城乡社区支出(类)支出284.39万元,占5.76%。资源勘探工业信息等支出(类)支出1654.55万元,占33.50%。其他支出(类)支出3000.00万元,占60.74%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为4938.93万元,主要原因是增加城市基础设施配套费500万元;浙财建(2024)145号调整2024年支持大规模设备更新和消费品以旧换新第一批超长期特别国债资金及下达第二批支出预算700万元;浙财建(2024)113号关于下达支持大规模设备更新和消费品以旧换新2024年超长期特别国债支出预算的通知1007.8万元;江山市中心粮库扩(改)建项目3000万元。其中:
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为284.39万元,决算数大于预算数的主要原因是增加城市基础设施配套费500万元。
资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1654.55万元,决算数大于预算数的主要原因是增加浙财建(2024)145号调整2024年支持大规模设备更新和消费品以旧换新第一批超长期特别国债资金及下达第二批支出预算700万元;浙财建(2024)113号关于下达支持大规模设备更新和消费品以旧换新2024年超长期特别国债支出预算的通知1007.8万元。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3000.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加江山市中心粮库扩(改)建项目3000万元。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
1."三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度"三公"经费财政拨款支出 全年预算为13.37万元,支出决算为13.37万元,完成全年预算数的100.00%,2024年度"三公"经费决算数等于全年预算数的主要原因是与预算持平。
2."三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为6.03万元,占45.11%。与2023年度相比,增加6.03万元,增长100%,主要原因是机构改革,商务局相关业务并入经信局。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算为7.34万元,占54.89%。与2023年度相比,增加3.14万元,增长74.82%,主要原因是机构改革,商务局数据并入经信局。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为6.03万元,支出决算为6.03万元,完成全年预算的100.00%,主要用于机关及下属预算单位的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是与预算持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括赴日本泰国进行商贸交流。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为7.34万元,支出决算为7.34万元,完成全年预算的100.00%,国内公务接待72批次,累计863人次。主要用于接待项目验收、项目调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是与预算持平。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出7.34万元,主要用于项目验收、项目调研接待72批次,累计863人次。
(十)机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为270.33万元,支出决算为275.35万元,完成年初预算的101.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费标准提高。比2023年度增加123.03万元,增长80.77%,主要原因是机构改革,商务局数据并入经信局。
(十一)政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额210.34万元。其中:政府采购货物支出21.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出188.43万元。授予中小企业合同金额210.34万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额210.34万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日,江山市经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,江山市经济和信息化局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目5个,二级项目24个,共涉及资金22221.58万元,占一般公共预算项目支出总额的63.69%
组织对城市基础设施配套费、浙财建(2024)145号调整2024年支持大规模设备更新和消费品以旧换新第一批超长期特别国债资金及下达第二批支出、浙财建(2024)113号关于下达支持大规模设备更新和消费品以旧换新2024年超长期特别国债支出预算的通知、江山市中心粮库扩(改)建项目等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1654.55万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
(部门本级及下属单位所有一级预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中《预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询》模块中导出;正文中选取至少2个一级预算项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门只有1个一级预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注《本部门2024年度只有1个一级预算项目》)。江山市经济和信息化局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,科技三项费用(工业高质量发展)项目和对外竞争力提升专项资金项目绩效自评具体情况如下:
科技三项费用(工业高质量发展)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.6分,自评结论为"优"。项目全年预算数为5997万元,执行数为5763.1万元,完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况:一是奖励企业家数290家;规上工业增加值增速同比增长6.1%;规上工业产值增速同比增长2.9%;二是企业亩均效益得到提升,增加值增速7.1%;减轻企业负担;提升小微园建设管理,为小微企业提供发展平台;三是服务对象满意度≥95%。
|
附件 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
工业高质量发展 |
项目负责人及电话 |
姜肖萍 |
|||||||
|
主管部门 |
江山市经济和信息化局 |
实施单位 |
江山市经济和信息化局 |
|||||||
|
资金情况 (万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额: |
5997 |
5763.10035 |
10 |
0.961 |
9.6 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
5997 |
5763.10035 |
- |
- |
||||||
|
其他资金 |
- |
- |
||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
工业经济质量效益得到提升 |
完成目标,工业经济相关指标正增长。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
奖励企业家数 |
20 |
≧100家 |
290家 |
20 |
||||
|
质量指标 |
规上工业增加值增速 |
15 |
同比正增长 |
0.061 |
15 |
|||||
|
规上工业产值增速 |
15 |
同比正增长 |
0.029 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
||||||||||
|
成本指标 |
||||||||||
|
…… |
||||||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
企业亩均效益得到提升 |
20 |
得到提升 |
亩均增加值增速7.1% |
20 |
||||
|
社会效益 指标 |
减轻企业负担 |
10 |
有所减轻 |
有所减轻 |
10 |
|||||
|
提升小微园建设管理,为小微企业提供发展平台 |
10 |
有所提升 |
有所提升 |
10 |
||||||
|
生态效益 指标 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||
|
…… |
||||||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
95%以上 |
95%以上 |
10 |
||||
|
…… |
||||||||||
|
总分 |
100 |
自评得分 |
99.6 |
|||||||
|
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
||||||||||
对外竞争力提升专项资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为"优"。项目全年预算数为4920.95万元,执行数为4920.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展境内外展会108家次;外贸进出口额80亿元;组织培训1次;实际利用外资1350万美元;二是促进外贸有序发展,构建良好外贸环境;三是服务对象满意度≥95%。
|
附件 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
对外竞争力提升专项资金 |
项目负责人及电话 |
柴晓旭 |
|||||||
|
主管部门 |
江山市经信局 |
实施单位 |
江山市经信局 |
|||||||
|
资金情况 (万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额: |
4920.95 |
4920.93 |
10 |
1 |
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
4920.95 |
4920.93 |
- |
1 |
- |
|||||
|
其他资金 |
- |
- |
||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
鼓励企业加大国际市场开拓力度,外贸进出口额79亿元以上,利用外资1300万美元以上,全年组织企业参加境内外展会100家次以上,组织各类外贸企业培训1次以上,力争2025年我市外向型经济稳步健康发展。 |
开拓企业国际市场,外贸进出口额80亿元,利用外资1350万美元,全年组织企业参加境内外展会108家次,组织各类外贸企业培训1次,力争2025年我市外向型经济稳步健康发展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
境内外展会家次 |
20 |
≥ 100 家次 |
108家次 |
20 |
||||
|
外贸进出口额 |
10 |
≥79亿元 |
80亿元 |
10 |
||||||
|
组织培训 |
10 |
≥1次 |
1次 |
10 |
||||||
|
实际利用外资 |
10 |
≥1300万美元 |
1350万美元 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||
|
成本指标 |
||||||||||
|
…… |
||||||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
外贸发展情况 |
促进外贸有序发展,构建良好外贸环境 |
促进外贸有序发展,构建良好外贸环境 |
30 |
||||||
|
生态效益 指标 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||
|
…… |
||||||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
≥95% |
≥95% |
10 |
||||
|
…… |
||||||||||
|
总分 |
100 |
自评得分 |
||||||||
|
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在"财政拨款""事业收入""经营收入""上级补助收入""附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15."三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):指反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
18.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
26.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未项级科目的其他项目支出。
27.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):指反映工业和信息化产业发展的支出。
28.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
29.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):指反映除上述项目以外用于工业和信息产业的支出。
30.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指反映用于支持中小企业公共服务体系和体系建设等方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
32.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):指除上述项目以外其他用于资源信息等方面的支出。
33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
35.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
38.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于粮油物资事务方面的支出。
39.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项):指反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。
40.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油差价补贴:指反映储备粮油差价补贴支出。
41.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项):指反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。
42.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
(二)2024年度重点绩效评价报告(如有)