索引号: 113308810026304525/2025-166708 主题分类: 财政
发文机关: 市人力资源和社会保障局 成文日期: 2025-09-05

江山市社会保险事业管理中心2024年度单位决算

发布日期:2025-09-05 浏览次数: 信息来源:市人力资源和社会保障局

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一、概况 1

(一)单位职责 1

(二)机构设置 1

二、2024年度单位决算公开表 2

2024年度收入支出决算总表 2

2024年度收入决算表(分单位) 4

2024年度收入决算表(分科目) 5

2024年度支出决算表(分单位) 7

2024年度支出决算表(分科目) 8

2024年度财政拨款收入支出决算总表 10

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表 12

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表 19

三、2024年度单位决算情况说明 20

(一)收入支出决算总体情况说明 20

(二)收入决算情况说明 20

(三)支出决算情况说明 20

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 20

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 25

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 25

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25

(十)机关运行经费支出说明 27

(十一)政府采购支出说明 27

(十二)国有资产占有使用情况说明 27

(十三)预算绩效情况说明 28

四、名词解释 31

五、附件 40

一、概况

(一)单位职责

1. 协助做好全市社会保险基金收支管理和征缴相关工作。承担全市养老保险、工伤保险、被征地农民基本生活保障待遇的发放工作。

2. 承担全市机关事业单位、企业相关社会保险参保登记和职工参保、转移、终止、中断等业务,统一核定退休人员的基本养老金。承担全市职工工伤费用审核、支付工作。

3.承担全市社会保险业务记账建档相关工作。开展用人单位和个人社会保险参保缴费及养老保险、工伤保险、被征地农民基本生活保障待遇享受等情况的记载工作,协助做好退休人员社会化管理服务工作。

4.承担社会保险经办业务内控相关工作。承担基本养老保险、工伤保险、被征地农民基本生活保障稽核工作。

5.承担社会保险基金预决算草案编制的事务性工作。承担社会保险会计、统计和信息工作。

6.承担全市社会保障卡管理服务的事务性工作。

7.完成江山市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、参保征缴转移科、待遇核定科、稽核科、基金财务科、信息与社保卡管理科。核定编制20名(参公事业编制20名),实有在职人员17人,离休人员0人,退休人员16人,编外用工1人。

二、2024年度单位决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位:江山市社会保险事业管理中心


单位:万元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次


1

栏   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,165.60

一、一般公共服务支出

32

3.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

3.57

八、社会保障和就业支出

39

2,089.19


9


九、卫生健康支出

40

33.87


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

53.94


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2,169.16

本年支出合计

58

2,180.01

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

224.22

年末结转和结余

60

213.37


30



61


总   计

31

2,393.38

总   计

62

2,393.38

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表(分单位)

公开02表

单位:江山市社会保险事业管理中心


单位:万元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,169.16

2,165.60

0.00

0.00

0.00

0.00

3.57

江山市社会保险事业管理中心

2,169.16

2,165.60

0.00

0.00

0.00

0.00

3.57

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度收入决算表(分科目)

公开03表

单位:江山市社会保险事业管理中心


单位:万元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,169.16

2,165.60

0.00

0.00

0.00

0.00

3.57

201

一般公共服务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,078.34

2,074.78

0.00

0.00

0.00

0.00

3.57

20801

人力资源和社会保障管理事务

513.54

509.97

0.00

0.00

0.00

0.00

3.57

2080107

社会保险业务管理事务

3.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.57

2080109

社会保险经办机构

488.72

488.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

21.25

21.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

536.59

536.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

16.52

16.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.71

38.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.36

19.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

462.00

462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

736.00

736.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

642.00

642.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

94.00

94.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

292.22

292.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

292.22

292.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

33.87

33.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.87

33.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

33.87

33.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.94

53.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.94

53.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

53.94

53.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度支出决算表(分单位)

公开04表

单位:江山市社会保险事业管理中心


单位:万元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,180.01

584.98

1,595.03

0.00

0.00

0.00

江山市社会保险事业管理中心

2,180.01

584.98

1,595.03

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

2024年度支出决算表(分科目)

公开05表

单位:江山市社会保险事业管理中心


单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

2,180.01

584.98

1,595.03

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,089.19

497.16

1,592.03

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

524.39

400.47

123.92

0.00

0.00

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

14.42

14.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

488.72

386.05

102.67

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

21.25

0.00

21.25

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

536.59

74.59

462.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

16.52

16.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.71

38.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.36

19.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

462.00

0.00

462.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

736.00

0.00

736.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

642.00

0.00

642.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

94.00

0.00

94.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

292.22

22.10

270.12

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

292.22

22.10

270.12

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

33.87

33.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.87

33.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

33.87

33.87

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.94

53.94

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.94

53.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

53.94

53.94

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位:江山市社会保险事业管理中心


单位:万元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,165.60

一、一般公共服务支出

33

3.00

3.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

2,074.78

2,074.78

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

33.87

33.87

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

53.94

53.94

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,165.60

本年支出合计

59

2,165.60

2,165.60

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总   计

32

2,165.60

总   计

64

2,165.60

2,165.60

0.00

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位:江山市社会保险事业管理中心


单位:万元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,165.60

570.56

1,595.03

201

一般公共服务支出

3.00

0.00

3.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.00

0.00

3.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.00

0.00

3.00

208

社会保障和就业支出

2,074.78

482.74

1,592.03

20801

人力资源和社会保障管理事务

509.97

386.05

123.92

2080109

社会保险经办机构

488.72

386.05

102.67

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

21.25

0.00

21.25

20805

行政事业单位养老支出

536.59

74.59

462.00

2080501

行政单位离退休

16.52

16.52

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.71

38.71

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.36

19.36

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

462.00

0.00

462.00

20825

其他生活救助

736.00

0.00

736.00

2082501

其他城市生活救助

642.00

0.00

642.00

2082502

其他农村生活救助

94.00

0.00

94.00

20899

其他社会保障和就业支出

292.22

22.10

270.12

2089999

其他社会保障和就业支出

292.22

22.10

270.12

210

卫生健康支出

33.87

33.87

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.87

33.87

0.00

2101101

行政单位医疗

33.87

33.87

0.00

221

住房保障支出

53.94

53.94

0.00

22102

住房改革支出

53.94

53.94

0.00

2210201

住房公积金

53.94

53.94

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位:江山市社会保险事业管理中心


单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

492.80

302

商品和服务支出

72.50

30703

国内债务发行费用

0.00

30101

基本工资

74.91

30201

办公费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30102

津贴补贴

81.34

30202

印刷费

0.00

310

资本性支出

0.65

30103

奖金

129.59

30203

咨询费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31003

专用设备购置

0.65

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.71

30206

电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30109

职业年金缴费

19.36

30207

邮电费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

48.72

30208

取暖费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

7.26

30209

物业管理费

0.00

31008

物资储备

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.72

30211

差旅费

0.22

31009

土地补偿

0.00

30113

住房公积金

53.94

30212

因公出国(境)费用

0.00

31010

安置补助

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

37.24

30214

租赁费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

4.62

30215

会议费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

2.80

31022

无形资产购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30305

生活补助

0.10

30225

专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30307

医疗费补助

4.52

30227

委托业务费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

3.78

31204

费用补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

40.44

31205

利息补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31206

其他资本性补助

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

13.26

31299

其他对企业补助

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

12.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39909

经常性赠与

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39910

资本性赠与

0.00







39999

其他支出

0.00

人员经费合计

497.42

公用经费合计

73.15

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位:江山市社会保险事业管理中心


单位:万元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位:江山市社会保险事业管理中心


单位:万元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位:江山市社会保险事业管理中心


单位:万元

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

1.46

0.00

1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

3.公务接待费

1.46

0.00

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

说明:本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出,故无相关数据

三、2024年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2393.38万元,支出总计2393.38万元。与2023年度相比,各减少47.87万元,下降1.96%,主要原因是2024年退休公务员2名,编外辞职1名,人员较上年减少,人员经费支出减少;信息化建设项目、企养扩面全国统筹工作经费项目支出减少;被征地衔接转入职工养老保险退费、企业退休统筹外待遇等项目支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2169.16万元,包括:财政拨款收入2165.60万元(其中:一般公共预算2165.60万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.84%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入3.57万元,占收入合计0.16%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2180.01万元,其中:基本支出584.98万元,占26.83%;项目支出1595.03万元,占73.17%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2165.60万元,支出总计2165.60万元,与2023年相比,各减少36.88万元,下降1.67%,主要原因是2024年退休公务员2名,编外辞职1名,人员较上年减少,人员经费支出减少;信息化建设项目、企养扩面全国统筹工作经费项目支出减少;被征地衔接转入职工养老保险退费、企业退休统筹外待遇等项目支出减少。

财政拨款支出年初预算数2255.43万元,完成年初预算的96.02%,主要原因是被征地衔接转入职工养老保险退费项目、信息化建设项目、企养扩面全国统筹工作经费项目较年初预算支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2165.60万元,占本年支出合计的99.34%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少36.88万元,下降1.67%,主要原因是2024年退休公务员2名,编外辞职1名,人员较上年减少,人员经费支出减少;信息化建设项目、企养扩面全国统筹工作经费项目支出减少;被征地衔接转入职工养老保险退费、企业退休统筹外待遇等项目支出减少。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2165.60万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)支出3.00万元,占0.14%。社会保障和就业支出(类)支出2074.78万元,占95.81%。卫生健康支出(类)支出33.87万元,占1.56%。住房保障支出(类)支出53.94万元,占2.49%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2255.43万元,支出决算为2165.60万元,完成年初预算的96.02%,主要原因是被征地衔接转入职工养老保险退费项目、信息化建设项目、企养扩面全国统筹工作经费项目较年初预算支出减少。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是根据相关工作需要,为稳步推进单位网络数据安全工作及信创电脑覆盖率,追加设备替换经费3万元。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为538.71万元,支出决算为488.72万元,完成年初预算的90.72%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休公务员2名,编外辞职1名,人员较上年减少,人员经费支出减少;加强经费管理、节约开支。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为50.00万元,支出决算为21.25万元,完成年初预算的42.50%,决算数小于预算数的主要原因是被征地农民缴费补贴智能发放管理系统未在规定时间内完成开发使用,故该笔费用未在2024年支出;社保省集中系统衢州本地运行维护费2024年减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为17.78万元,支出决算为16.52万元,完成年初预算的92.89%,决算数小于预算数的主要原因是2024年完成清算补缴退休人员医疗个账,故相关费用支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为44.09万元,支出决算为38.71万元,完成年初预算的87.81%,决算数小于预算数的主要原因是2名公务员退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为22.04万元,支出决算为19.36万元,完成年初预算的87.81%,决算数小于预算数的主要原因是2名公务员退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为462.00万元,支出决算为462.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为642.00万元,支出决算为642.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为94.00万元,支出决算为94.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为287.00万元,支出决算为292.22万元,完成年初预算的101.82%,决算数大于预算数的主要原因是被征地衔接转入职工养老保险退费项目难以预估支出情况,支出数较年初预算减少16.88万元;2024年清算补缴退休人员医疗个账追加经费22.10万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为38.58万元,支出决算为33.87万元,完成年初预算的87.81%,决算数小于预算数的主要原因是2名公务员退休。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为59.23万元,支出决算为53.94万元,完成年初预算的91.08%,决算数小于预算数的主要原因是2名公务员退休。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出570.56万元,其中:

人员经费497.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费73.15万元,主要包括:差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为1.46万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算数的0.00%,2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本单位2024年无“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出预算安排,故没有相关数据。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排,故没有相关数据。公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是2024年本单位无公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出预算安排,故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排,故没有相关数据。

公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排,故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排,故没有相关数据。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为1.46万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,国内公务接待0批次,累计0人次。决算数小于全年预算数的主要原因是2024年无公务接待费用支出。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为82.42万元,支出决算为73.15万元,完成年初预算的88.75%,决算数小于预算数的主要原因是2名公务员退休;比2023年度增加1.69万元,增长2.36%,主要原因是新增2名退休人员,退休人员业务费支出增加。

(十一)政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额18.29万元。其中:政府采购货物支出6.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.45万元。授予中小企业合同金额17.45万元,占政府采购支出总额的95.41%,其中:授予小微企业合同金额17.45万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.66%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,江山市社会保险事业管理中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,江山市社会保险事业管理中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目3个,二级项目12个,共涉及资金1595.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“企业离休生活费”“精减退职生活补助”等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1595.03万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,大部分预算项目支出进度基本都达到了预期,绩效评价都为“好”,项目实施完成率较高,基本做到了项目资金精准管理,优化使用。但有部分项目执行进度不够理想,主要原因是预算编制难以考虑到部分情况变化,导致预算执行偏低,需精准编制预算。

组织对单位开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:2024年江山市社会保险事业管理中心项目支出均纳入了预算绩效目标管理。通过绩效目标管理,保重点、保运转,多办事少花钱,有效的促进了内部控制管理、优化了资金使用。

本年无下属部门。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

江山市社会保险事业管理中心随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,企业离休生活费项目和精减退职生活补助项目绩效自评具体情况如下:

企业离休生活费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为462万元,执行数为462万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障离休干部生活补助发放。发现的问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。











项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

企业离休生活费

项目负责人及电话

徐水源 4119483

主管部门

江山市人力资源和社会保障局

实施单位

江山市社会保险事业管理中心

资金情况

(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

462

462

10

1

10

其中:本年财政拨款

462

462

-

1

-

其他资金



-


-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

保障企业离休干部生活补助发放

保障企业离休干部生活补助发放

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

(50分)

数量指标







质量指标

资金支出合规率

30

1

1

30


时效指标

资金支出及时率

20

1

1

20


成本指标







(30分)

经济效益

指标

专款专用率

30

1

1

30


社会效益

指标







生态效益

指标







可持续影响指标







满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

10

≥95%

≥95%

10


总分

100

自评得分

100


注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

精减退职生活补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为736万元,执行数为736万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障精减退职生活补助发放。发现的问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。











项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

精减退职生活补助

项目负责人及电话

徐水源 4119483

主管部门

江山市人力资源和社会保障局

实施单位

江山市社会保险事业管理中心

资金情况

(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

736

736

10

1

10

其中:本年财政拨款

736

736

-

1

-

其他资金



-


-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

保障精减退职生活补助发放

保障精减退职生活补助发放

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

(50分)

数量指标







质量指标

资金支出合规率

30

1

1

30


时效指标

资金支出及时率

20

1

1

20


成本指标







(30分)

经济效益

指标

专款专用率

30

1

1

30


社会效益

指标







生态效益

指标







可持续影响指标







满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

10

≥95%

≥95%

10


总分

100

自评得分

100


注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

25.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

26.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

30.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

五、附件

(一)2024年度项目支出绩效自评结果

2024年度项目支出绩效自评结果

序号

预算单位

项目名称

自评结论

1

江山市社会保险事业管理中心

下放知青生活困难补助

2

江山市社会保险事业管理中心

企业退休统筹外待遇

3

江山市社会保险事业管理中心

企业离休生活费

4

江山市社会保险事业管理中心

劳模津贴

5

江山市社会保险事业管理中心

精减退职生活补助

6

江山市社会保险事业管理中心

设备替换(社保)

7

江山市社会保险事业管理中心

社会保险管理经费

8

江山市社会保险事业管理中心

电子档案扫描

9

江山市社会保险事业管理中心

专项业务工作经费

10

江山市社会保险事业管理中心

企养扩面、全国统筹工作经费

11

江山市社会保险事业管理中心

被征地衔接转入职工养老保险退费

12

江山市社会保险事业管理中心

信息化建设

(二)2024年度重点绩效评价报告(如有)