| 索引号: | 113308810026304525/2025-166705 | 主题分类: | 财政 |
| 发文机关: | 市人力资源和社会保障局 | 成文日期: | 2025-09-05 |
目 录
一、概况
(一)单位职责
1.承担全市就业创业发展规划、年度计划、政策拟订的事务性工作。组织实施就业创业工作,承担就业创业服务指导和就业援助。
2.承担全市失业保险事业发展规划以及失业保险基金、就业专项资金管理使用办法、稽核办法拟定的具体工作。组织实施失业保险待遇项目计发办法和给付标准。组织实施失业保险促进再就业、稳定就业经费使用办法。承担失业保险扩面工作。组织实施失业保险基金、就业专项资金的管理使用和稽核工作。协助建立失业保险预警制度,组织实施预防、调节和控制较大规模失业政策。
3.承担人力资源和社会保障基层平台建设的具体工作。承担公共就业服务和信息管理的指导规范工作。承担人才服务和职业介绍中介机构的规范管理工作。
4.承担用人单位用工和劳动者求职服务工作,收集发布用工、求职信息。开展创业就业指导和劳务合作交流。承担就业登记和失业登记。
5.承担完善公共就业创业服务体系工作。承担家庭服务业发展促进就业的推动工作,组织实施相关规划、政策及标准。承担家政服务网络建设的推动工作。
6.承担人才市场的日常管理服务工作,规范人才市场秩序。负责人才市场信息统计。协同开展全市人力资源服务业发展服务工作。
7.完成江山市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:办公室、就业创业指导科、失业保险科、招聘服务科、人才市场管理科等5个科室。核定编制24名(参公事业编制24名),实有在职人员23人,离休人员0人,退休人员16人,编外用工3人。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:江山市人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,337.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,240.12 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.04 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 56.77 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,337.36 | 本年支出合计 | 58 | 4,337.36 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 144.08 | 年末结转和结余 | 60 | 144.08 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,481.44 | 总 计 | 62 | 4,481.44 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
单位:江山市人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,337.36 | 4,337.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市人才和就业管理中心 | 4,337.36 | 4,337.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
单位:江山市人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,337.36 | 4,337.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,240.12 | 4,240.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 627.13 | 627.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 574.57 | 574.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.29 | 83.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3,511.78 | 3,511.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 182.44 | 182.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080713 | 促进创业补贴 | 2,336.00 | 2,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 993.34 | 993.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.04 | 37.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.04 | 37.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.04 | 37.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.77 | 56.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 56.77 | 56.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 56.77 | 56.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
单位:江山市人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,337.36 | 670.83 | 3,666.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市人才和就业管理中心 | 4,337.36 | 670.83 | 3,666.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
单位:江山市人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,337.36 | 670.83 | 3,666.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,240.12 | 577.02 | 3,663.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 627.13 | 475.81 | 151.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 574.57 | 475.81 | 98.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.56 | 0.00 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.29 | 83.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3,511.78 | 0.00 | 3,511.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 182.44 | 0.00 | 182.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080713 | 促进创业补贴 | 2,336.00 | 0.00 | 2,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 993.34 | 0.00 | 993.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.04 | 37.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.04 | 37.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.04 | 37.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.77 | 56.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 56.77 | 56.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 56.77 | 56.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位:江山市人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,337.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,240.12 | 4,240.12 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.04 | 37.04 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 56.77 | 56.77 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,337.36 | 本年支出合计 | 59 | 4,337.36 | 4,337.36 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 4,337.36 | 总 计 | 64 | 4,337.36 | 4,337.36 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位:江山市人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,337.36 | 670.83 | 3,666.53 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,240.12 | 577.02 | 3,663.10 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 627.13 | 475.81 | 151.32 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 574.57 | 475.81 | 98.76 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.56 | 0.00 | 52.56 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.29 | 83.29 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3,511.78 | 0.00 | 3,511.78 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 182.44 | 0.00 | 182.44 | ||
2080713 | 促进创业补贴 | 2,336.00 | 0.00 | 2,336.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 993.34 | 0.00 | 993.34 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.04 | 37.04 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.04 | 37.04 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.04 | 37.04 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.77 | 56.77 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 56.77 | 56.77 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 56.77 | 56.77 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位:江山市人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 575.05 | 302 | 商品和服务支出 | 88.45 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 87.39 | 30201 | 办公费 | 5.31 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 98.71 | 30202 | 印刷费 | 0.48 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 154.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.50 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 22.75 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.49 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 30211 | 差旅费 | 2.14 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 63.63 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 43.26 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.75 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.87 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.54 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 5.41 | 30227 | 委托业务费 | 4.46 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.32 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 30.30 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.44 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.59 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 582.38 | 公用经费合计 | 88.45 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位:江山市人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位:江山市人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位:江山市人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.43 | 0.43 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 0.43 | 0.43 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计4481.44万元,支出总计4481.44万元。与2023年度相比,各增加347.45万元,增长8.40%,主要原因是就业补助相关项目2024年支出3511.78万元,比2023年度增加327.79万元。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计4337.36万元,包括:财政拨款收入4337.36万元(其中:一般公共预算4337.36万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计4337.36万元,其中:基本支出670.83万元,占15.47%;项目支出3666.53万元,占84.53%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计4337.36万元,支出总计4337.36万元,与2023年相比,各增加347.45万元,增长8.71%,主要原因是就业补助相关项目2024年支出3511.78万元,比2023年度增加327.79万元。
财政拨款支出年初预算数4173.32万元,完成年初预算的103.93%,主要原因是年中收到就业补助资金(上级补助资金)438万元,截止年末共使用其中的431万元,导致财政拨款支出超过年初预算数。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4337.36万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加476.31万元,增长12.34%,主要原因是就业补助相关项目2024年支出3511.78万元,比2023年度增加327.79万元。 。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4337.36万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出3.43万元,占0.08%。社会保障和就业支出(类)支出4240.12万元,占97.76%。卫生健康支出(类)支出37.04万元,占0.85%。住房保障支出(类)支出56.77万元,占1.31%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3873.32万元,支出决算为4337.36万元,完成年初预算的111.98%,主要原因是年中收到就业补助资金(上级补助资金)438万元,截止年末共使用其中的431万元。且被征地农民灵活就业社保补贴原定由政府性基金支出,后来改为由一般公共预算财政拨款支出,导致财政拨款支出超过年初预算数。其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3.43万元,决算数大于预算数的主要原因是年中根据912工程替代工作要求和市委市政府指示精神,为稳步推进信创电脑覆盖率,切实保障单位网络数据安全工作,新增设备替换工作经费项目,就业中心购入7台国产电脑。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)年初预算为549.55万元,支出决算为574.57万元,完成年初预算的104.55%,决算数大于预算数的主要原因是2024年3月公开选调新录用参公人员3名,2024年9月因岗位调动转入参公人员1名,导致人员经费增加,支出决算数超过年初预算。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为47.55万元,支出决算为52.56万元,完成年初预算的110.54%,决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级补助资金10万元用于档案电子化,导致支出决算数超过年初预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为21.89万元,支出决算为18.21万元,完成年初预算的83.18%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费支出比预计要低。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为42.34万元,支出决算为42.34万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是资金使用情况与预期一致。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为21.17万元,支出决算为22.75万元,完成年初预算的107.48%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费率年中进行调整,略有上升,导致支出决算数超过年初预算。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)年初预算为190.00万元,支出决算为182.44万元,完成年初预算的96.02%,决算数小于预算数的主要原因是部分发放的就业见习补贴因不符合条件被追回。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)年初预算为2137.02万元,支出决算为2336.00万元,完成年初预算的109.31%,决算数大于预算数的主要原因是年中收到就业补助资金(上级补助资金)438万元,截止年末共使用其中的431万元,其中分配到该项目的金额为199万元。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为770.00万元,支出决算为993.34万元,完成年初预算的129.01%,决算数大于预算数的主要原因是年中收到就业补助资金(上级补助资金)438万元,截止年末共使用其中的431万元,其中分配到该项目的金额为223万元。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为17.92万元,决算数大于预算数的主要原因是2024年度进行基本医疗保险个账补缴,导致支出决算数超过年初预算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为37.04万元,支出决算为37.04万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是资金使用情况与预期一致。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为56.77万元,支出决算为56.77万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是年末进行公积金基数调整,大部分人员下调公积金,导致支出比预计要低。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出670.83万元,其中:
人员经费582.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费88.45万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少128.86万元,下降100%,主要原因是被征地农民灵活就业社保补贴原定由政府性基金支出,后来改为由一般公共预算财政拨款支出,导致政府性基金预算财政拨款支出相较去年下降,完成年初预算的0.00%。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为0.43万元,支出决算为0.43万元,完成全年预算数的100.00%,2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是响应政府过“紧日子”的号召,严格控制公务接待费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无相关项目支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无相关项目支出。公务接待费支出决算为0.43万元,占100.00%。与2023年度相比,减少0.30万元,下降40.79%,主要原因是响应政府过“紧日子”的号召,严格控制公务接待费支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是资金使用情况与预期一致。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是资金使用情况与预期一致。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是资金使用情况与预期一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是资金使用情况与预期一致。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.43万元,支出决算为0.43万元,完成全年预算的100.00%,国内公务接待4批次,累计32人次。主要用于接待来江对接合作人员等支出。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是资金使用情况与预期一致。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.43万元,主要用于接待来江对接合作人员。接待4批次,累计32人次。
(十)机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为84.86万元,支出决算为88.45万元,完成年初预算的104.23%,决算数大于预算数的主要原因是2024年3月公开选调新录用参公人员3名,2024年9月因岗位调动转入参公人员1名,相关经费增加;比2023年度增加1.95万元,增长2.26%,主要原因是因人员调动,2024年行政人员数量比2023年度增加3人,导致相关经费增加。
(十一)政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额54.64万元。其中:政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.21万元。授予中小企业合同金额36.52万元,占政府采购支出总额的66.84%,其中:授予小微企业合同金额21.75万元,占授予中小企业合同金额的59.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.62%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日,江山市人才和就业管理中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,江山市人才和就业管理中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目2个,二级项目13个,共涉及资金3666.53万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“东西部扶贫工作经费”“三支一扶工作经费”“企业用工保障专项经费”“人力资源产业园建设及运营”“人力资源产业园政策扶持专项”“就业专项资金”“特定对象创业担保保贴息”“专项业务工作经费”“就业专项资金(三级资金)”“开门红企业新招员工补贴经费”“档案电子化专项经费(失业保险基金)”“事业人员档案整理经费”“实习基地实习补贴”等13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3666.53万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,基本达成了规划的各项指标。
组织对本单位开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本单位整体目标完成情况如下:一是大部分预算项目支出进度基本都达到了预期,绩效评价都为“较好”以上,项目实施完成率较高,基本做到项目资金精准管理,优化使用;二是有部分项目执行进度不够理想,主要原因是预算编制未难以考虑到部分情况变化,导致预算执行偏低,需精准编制预算。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
江山市人才和就业管理中心随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,被征地农民灵活就业社保补贴项目和东西部扶贫工作经费项目绩效自评具体情况如下:
就业专项资金(三级资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2445.81万元,执行数为2438.45万元,完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况:一是2024年,享受社保补贴人数达到1508人;二是2024年引进大学生人数达到6609人;三是2024年建设劳务基地3个;四是服务对象满意度高。发现的问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 就业专项资金(三级资金) | 项目负责人及电话 | 郑正权 0570-4023360 | |||||||
主管部门 | 江山市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 江山市人才和就业管理中心 | |||||||
资金情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 2445.81 | 2438.45 | 10 | 0.997 | 10 | |||||
其中:本年财政拨款 | 2445.81 | 2438.45 | - | 0.997 | - | |||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。促进全市就业再就业工作的顺利开展。 | 资金合规合法使用,且年末城镇登记失业率维持在较低水平。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 享受社保补贴人数 | 25 | ≧1000 | 1508 | 25 | ||||
质量指标 | 引进大学生人数 | 25 | ≧2000 | 6609 | 25 | |||||
效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 建立劳务基地 | 30 | ≧1个 | 3个 | 30 | ||||
满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≧95% | 1 | 10 | ||||
总分 | 100 | 自评得分 | 100 | |||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
特定对象创业担保贴息项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.48分,自评结论为“良”。项目全年预算数为129万元,执行数为111.38万元,完成预算的86.34%。项目绩效目标完成情况:一是为符合条件的人员拨付创业担保贷款贴息111.38万元;二是按时还本付息人数达到56人,三是扶持初创人数达到46人,四是创业担保贷款贴息人员和企业满意度高。发现的问题及原因:预算执行进度一般,实际发放贴息金额未达预计。下一步改进措施:精细核准年度预算,做到数据更加精确。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 特定对象创业担保贴息 | 项目负责人及电话 | 郑正权 0570-4023360 | |||||||
主管部门 | 江山市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 江山市人才和就业管理中心 | |||||||
资金情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 129 | 111.38 | 0.863410852713178 | 8.63 | ||||||
其中:本年财政拨款 | 129 | 111.38 | - | 0.863410852713178 | - | |||||
其他资金 | - | - | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 为符合条件的人员拨付创业担保贷款贴息 | 30 | ≧120万元 | 111.38 | 27.85 | ||||
质量指标 | 按时还本付息人数 | 20 | ≧50人 | 56 | 20 | |||||
效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 促进创业创新,扶持创业人群 | 30 | ≧60人 | 46 | 23 | ||||
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 创业担保贷款贴息人员满意度 | 5 | ≧95% | 0.95 | 5 | ||||
创业担保贷款贴息企业满意度 | 5 | ≧95% | 0.95 | 5 | ||||||
总分 | 90 | 0 | 89.48 | |||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构业务(款)其他政府办公室及相关机构事务(项):反映除上述项目以外其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴,以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。
24.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
25.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
26.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2024年度项目支出绩效自评结果
序号 | 预算部门(单位) | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 江山市人才和就业管理中心 | 东西部扶贫工作经费 | 优 |
2 | 江山市人才和就业管理中心 | 企业用工保障专项经费 | 良 |
3 | 江山市人才和就业管理中心 | 人力资源产业园建设及运营 | 优 |
4 | 江山市人才和就业管理中心 | 人力资源产业园政策扶持专项 | 优 |
5 | 江山市人才和就业管理中心 | 就业专项资金 | 优 |
6 | 江山市人才和就业管理中心 | 特定对象创业担保贷款贴息 | 良 |
7 | 江山市人才和就业管理中心 | 三支一扶工作经费 | 良 |
8 | 江山市人才和就业管理中心 | 专项业务工作经费 | 优 |
9 | 江山市人才和就业管理中心 | 就业专项资金(三级资金) | 优 |
10 | 江山市人才和就业管理中心 | 开门红新招员工补贴经费 | 优 |
11 | 江山市人才和就业管理中心 | 档案电子化专项经费(失业保险基金) | 良 |
12 | 江山市人才和就业管理中心 | 事业人员档案整理经费 | 中 |
13 | 江山市人才和就业管理中心 | 实习基地实习补贴 | 中 |
(二)2024年度重点绩效评价报告(如有)