索引号: 12330881002630137E/2023-154223 主题分类: 卫生、体育、医保/体育
发文机关: 江山市体育局 成文日期: 2023-09-04

江山市体育局2022年单位决算

发布日期:2023-09-04 浏览次数: 信息来源:市体育局

江山市体育局2022年度单位决算

目  录

一、概况.........................................( 3-4 )

(一)单位职责 (3-4  )

(二)机构设置 ( 4 )

二、2022年度部门(单位)决算公开表.........( 详见附件  )

(一)收入支出决算总表 (详见附件)

(二)收入决算表(分单位) (详见附件  )

(三)收入决算表(分科目) (详见附件)

(四)支出决算表(分单位) (详见附件)

(五)支出决算表(分科目) (详见附件  )

(六)财政拨款收入支出决算总表 (详见附件  )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表 (详见附件   )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (详见附件   )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (详见附件   )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表 (详见附件  )

三、2022年度单位决算情况说明.........( 4-20 )

(一)收入支出决算总体情况说明 ( 4-5 )

(二)收入决算情况说明 ( 5 )

(三)支出决算情况说明 (5  )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 (5-6 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (6-8)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明( 9 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(9-10 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(10-11)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (11-13 )

(十)机关运行经费支出说明 ( 13 )

(十一)政府采购支出说明 ( 13-14 )

(十二)国有资产占有使用情况说明 (14)

(十三)预算绩效情况说明 (14-20)

四、名词解释............................( 20-24 )

五、附件................................. ( 24 )

一、江山市体育局概况

(一)部门职责

1.拟订体育发展政策并组织实施。指导和推动体育改革,编制体育发展规划,协调推进全市体育事业发展。

2.组织实施全民健身国家战略,指导开展全民健身活动,监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。

3.统筹规划竞技体育发展,研究并组织落实全市竞技体育运动项目设置与重点布局,指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,提高竞技训练水平。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

4.拟订体育产业发展规划、政策,指导推动体育产业发展,规范体育服务管理。负责监督管理体育经营活动。负责体育行业安全生产监督管理,指导规划体育活动和体育系统单位的安全管理工作。协助做好体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。

5.组织和指导体育宣传、科研教育工作。负责全市体育人才队伍建设工作。

6.开展全市体育的对外合作与交流。组织参加国家、省、衢州市等体育运动会。

7.负责市级体育社会组织的业务监管,指导体育社会组织改革。管理健身气功。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化体育领域“最多跑一次”改革,推动体育文化发展,积极弘扬社会主义核心价值观和中华体育精神。推进体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化,推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化,优化体育公共资源配置。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、训练竞赛科、群体科3个科室。核定编制7名(行政编制7名),实有在职人员6人,离休人员0人,退休人员8人。

江山市体育馆核定编制3名(事业编制3名),实有在职人员3人,离休人员0人,退休人员1人,编外人员0人。

二、2022年度单位决算公开表

2022年单位决算公开表(11张)(详见附件)。

三、2022年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,271.47万元,支出总计6,271.47万元,与2021年度相比,各增加3149.11万元,增长100.86%。主要原因是:增加了江山市群众体育运动中心项目、体育馆攀岩馆建设工程项目、浙江省第三届生态运动会、浙江省第十七届运动会等费用。减少了全域旅游发展资金、全市重大文化活动资金、重大项目前期经费、因疫情原因部分赛事不能如期举行体育赛事项目部分资金未支付。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,608.14万元;包括财政拨款收入5,026.94万元(其中,一般公共预算1,113.09万元,政府性基金预算3,913.85万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计89.64%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入581.2万元,占收入合计10.36%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,804.38万元,其中基本支出536.31万元,占9.24%;项目支出5,268.07万元,占90.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,026.94万元,支出总计5,026.94万元,与2021年相比,各增加2985.58万元,增长146.25%。主要原因是增加了江山市群众体育运动中心项目、浙江省生态运动会、浙江省第十七届运动会;财政拨款支出年初预算数5274.78万元,完成年初预算的95.30%,主要原因是部分省补资金项目未完成、资金未拨付,部分项目招标政府采购中标价低于政府采购控制价, 因疫情原因部分赛事不能如期举行体育赛事项目部分资金未支付。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,113.09万元,占本年支出合计的19.18%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少87.11万元,下降7.26%。减少的主要原因是:因疫情原因部分赛事不能如期举行体育赛事项目部分资金未支付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,113.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出1,033.74万元,占92.87%;社会保障和就业(类)支出37.58万元,占3.38%;卫生健康(类)支出6.77万元,占0.61%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出35万元,占3.14%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1241.92万元,支出决算为1,113.09万元,完成年初预算的89.63%,主要原因是因疫情原因部分赛事不能如期举行体育赛事项目部分资金未支付,部分项目招标政府采购中标价低于政府采购控制价。

其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为228.59万元,支出决算为216.92万元,完成年初预算的94.89%,决算数小于预算数的主要原因当年人员退休。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为888万元,支出决算为756.82万元,完成年初预算的85.23%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因部分赛事不能如期举行体育赛事项目部分资金未支付,全民健身路径改造提升项目招标政府采购中标价低于政府采购控制价。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为7.1万元,支出决算为9.33万元,完成年初预算的131.4%,决算数大于预算数的主要原因是:本单位当年有1人退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为14.38万元,支出决算为18.83万元,完成年初预算的130.95%,决算数大于预算数的主要原因是:在职人员养老基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为7.19万元,支出决算为9.41万元,完成年初预算的130.88%,决算数大于预算数的主要原因是:在职人员养老基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.33万元,支出决算为5.12万元,完成年初预算的96.06%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位当年有1人退休。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.87万元,支出决算为1.65万元,完成年初预算的88.24%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位当年有1人退休。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为29.46万元,支出决算为35.01万元,完成年初预算的118.84%,决算数大于预算数的主要原因是:在职人员住房公积金基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出296.27万元,其中:

人员经费259.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费36.57万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,913.85万元,占本年支出合计的67.43%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加3072.68万元,增长365.29%。增长的主要原因是:增加了江山市群众体育运动中心项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,913.85万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出3,913.85万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为532.86万元,支出决算为3,913.85万元,完成年初预算的734.50%,主要原因是增加了江山市群众体育运动中心项目。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为532.86万元,支出决算为413.85万元,完成年初预算的77.67%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因部分赛事不能如期举行体育赛事项目部分资金未支付。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3500万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加3500万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了江山市群众体育运动中心项目。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收

支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要原因是本单位2022年度无因公出国(境)费用支出预算安排,故没有相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要原因是2022年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排,故没有相关数据;公务接待费支出决算为1.15万元,占100%,与2021年度相比,增加0.15万元,增长15%,主要原因是上年公务接待费部分在其他资金中列支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和全年预算数都为零的主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出预算安排,故没有相关数据。

全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数和全年预算数都为零的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排,故没有相关数据。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数和全年预算数都为零的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排,故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数和全年预算数都为零的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排,故没有相关数据。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;

截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成全年预算的100%。国内公务接待11批次,累计121人次。主要用于接待大型赛事前期考察人员等支出。决算数等于全年预算数。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出1.15万元,主要用于接待大型赛事前期考察人员等支出。接待11批次,累计121人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为37.43万元,支出决算为36.57万元,完成年初预算的97.70%,决算数小于预算数的主要原因是减少了办公费;比2021年度增加8.59万元,增长30.70%,增长的主要原因是人员增加。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,140.53万元,其中:政府采购货物支出584.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出556.04万元。授予中小企业合同金额1,140.53万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额684.32万元,占授予中小企业合同金额的60%;货物采购授予中小企业合同金额128.28万元,占货物支出金额的11.25%,工程采购授予中小企业合同金额0万元,占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额556.04万元,占服务支出金额的48.75%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,江山体育局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,江山市体育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目三个,二级项目七个,共涉及资金816.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度体育赛事、江山市群众体育运动中心项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3913.85万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%本年无国有资本经营预算项目。

本年部门评价;无

本年部门整体支出绩效评价;无

本年下属部门或单位整体支出绩效评价;无

2.单位决算中项目绩效自评结果(正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本单位只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本单位2022年度只有1个预算项目”)。

江山市体育局随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,浙江省生态运动会项目和老年体协活动经费项目绩效自评具体情况如下:

老年体协活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标:全年参加省老年体协举办的交流活动4次,省级项目培训5个,举办市级培训交流活动10次,100多人参加,承办江山市级活动6次,参加衢州市级各项赛事活动13次,近2000人次直接参赛,其中组织100人的健身团队参加全国新年登高健身大会主会场的健身展示活动线上活动;二是效益指标:获得5个优胜奖、1个最佳编排奖。实现“老有所依,老有所乐”,同时,通过活动,起到锻炼身体的目的。三是满意度指标:通过一系列活动得到全市老年人的肯定。发现的问题及原因:受疫情影响,老年体育活动偏少,培训活动受益人群主要集中在城区。下一步改进措施:根据疫情形势,适时多举办老年体育赛事活动,同时要不断扩面,提高乡镇村参与面。

附件1











绩效目标自评表 

(2022年度项目)

项目名称

老年体协活动经费

项目负责人及电话

赵江平(661494)

主管部门

江山市体育局

实施单位

江山市老年人体育协会

资金情况


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

(万元)

年度资金总额:

60

60

10

100%

10


其中:本年财政拨款

60

60

-


-


其他资金



-


-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过这些交流赛及培训,实现“老有所依,老有所乐”,同时,通过活动,起到锻炼身体的目的。

通过这些交流赛及培训,实现“老有所依,老有所乐”,同时,通过活动,起到锻炼身体的目的。

绩效指标

一级

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

指标

数量指标

参加省、市级赛事、培训

9

15

15


承办省市赛事、组织江山市级赛事、培训

19

20

20


参加江山市、衢州市、省级赛事、培训人数

2000

2218

15


质量指标







(50分)















时效指标






















成本指标






















……







经济效益







指标














社会效益

获得省、市级赛事荣誉

6

15

30


(30分)

指标
















生态效益








指标
















可持续影响指标

实现“老有所依,老有所乐”,同时,通过活动,起到锻炼身体的目的

有所提高

有所提升

有所提升

10

















……







满意度指标

服务对象

得到全市老年人的肯定

%

80%

90%

10


(10分)

满意度指标
















……







总分


自评得分

100


注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

浙江省生态运动会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为300万元,执行数为297.3万元,完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标;浙江省第三届生态运动会三角翼邀请赛、浙江第三届生态运动会开幕式、浙江第三届生态运动会广场舞比赛、浙江第三届生态运动会徒步比赛、第八届长三角运动休闲体验季浙江江山站活动暨浙江省第三届生态运动会漂流比赛、江山市第十届漂流大赛、浙江第三届生态运动会钓鱼比赛、浙江第三届生态运动会公开水域游泳比赛等7项省级赛事活动。二是效益指标。浙江电视台新闻频道对开幕式进行现场直播,央视频、“浙江新闻频道”微博、“体育最前线”微博及快手、浙江日报“天目新闻”、浙江广电“美丽浙江”等十余家平台将同步进行网络直播。人民日报、新华社、中央电视台、浙江日报、浙江卫视等30余家省级以上媒体对运动会进行重点报道。共计3580人参加。三是满意度指标:通过运动会举办,推动全民健身活动的开展,深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念,展示体育助力共同富裕建设的成果。发现的问题及原因:一是受疫情影响,原计划承办比赛有较大变动。二是参赛经费预算不足,部分参赛年初未在参赛计划内,年中由衢州市另外分配,造成经费不足。三是向社会购买体育服务力度还不够。下一步改进措施:一是加强与财政沟通,争取更多的财政支持;二是加大向社会购买服务力度;三是强化预算科学性。

绩效目标自评表 

(2022年度项目)

项目名称

浙江省生态运动会

项目负责人及电话

吴正荣(653818)

主管部门

江山市体育局

实施单位

江山市体育局

资金情况


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

(万元)

年度资金总额:

300

297.3

10

100%

10


其中:本年财政拨款

300

297.3

10

100%

10


其他资金



-


-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

浙江省生态运动会生要是:生态运动会开幕式、广场舞比赛、徒步比赛、钓鱼比赛、公开水域游泳比赛、第八届长三角运动休闲体验季浙江江山站活动暨浙江省第三届生态运动会漂流比赛、江山市第十届漂流大赛、将有3580人参加

浙江省生态运动会生要是:生态运动会开幕式、广场舞比赛、徒步比赛、钓鱼比赛、公开水域游泳比赛、第八届长三角运动休闲体验季浙江江山站活动暨浙江省第三届生态运动会漂流比赛、江山市第十届漂流大赛、将有3580人参加

绩效指标

一级

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

指标

数量指标

承办比赛活动次数

7

7

50














质量指标







(50分)















时效指标






















成本指标






















……







经济效益

提升全民体质水平


93.20%

93.20%

15


指标














社会效益

通过比赛,提高经常参加健身人群比例预计高0.2%


0.20%

0.20%

15


(30分)

指标
















生态效益








指标
















可持续影响指标






















……







满意度指标

服务对象

通过参加活动赛事,得到了社会的认可


80%

80%

10


(10分)

满意度指标
















……







总分

100

自评得分

100


注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

3.财政评价项目绩效评价结果:无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

19. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映其他用于体育方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出

26. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。


五、附件

1、2022年度江山市体育局单位决算公开表江山市体育局单位决算公开表.xls

2、2022年度江山市体育局单位绩效自评表2022年单位项目支出绩效自评结果清单 - 副本.xls